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曾碧红;
厦门水务集团有限公司,361008;
内部控制监督; 内部审计;
机译:对内部审计监督有关问题的探讨
机译:基于内控视角下高校科研经费管理能探讨
机译:科研事业单位财务内控助力项目实施的路径探讨
机译:企业内部审计质量评估探讨
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:基于MiRNA的探讨探讨蚊虫传播中断的基于MiRNA的方法
机译:内部审计与内部审计师的专业监督
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:使用深受基于深度学习的概率生成模型的无监督,半监督和监督学习
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