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刘明臣;
沈阳铁路局沈阳审计室;
内部审计; 审计质量; 质量控制;
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:监管监督对内部治理特征与审计费用之间关系的影响
机译:雇主和客户识别对内部和外部审计师对内部控制缺陷的评估的影响
机译:外部审计师对内部审计职能的依赖决策:一种认知风格的测试及其在依赖决策中的作用。
机译:在拉丁美洲人口中促进体育锻炼:对内部和外部有效性问题的系统评价
机译:审计冲突情况下审计师的经验和职业道德对内部审计师行为的影响(PT。PLN联合内部监督X和PT。KALLA集团的实证研究)
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:内部流程审计监督系统
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