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彭白颖; 龚宏富;
浙江金融职业学院 310018;
内部控制; 高校; 内部审计; 工作机制;
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机译:非私人资助的基于PPP的基础设施维护项目的付款和审计机制
机译:基于内部控制视角的高校水电成本管理分析
机译:针对自利的多机器人系统的基于市场的协调和审计机制。
机译:基于资源的竞争优势理论–药学实践创新研究的框架
机译:基于内部控制视角的企业税收风险管理研究
机译:可证明风险管理和问责数据治理的审计机制。
机译:蜂鸣器创新研究犬
机译:创新研究与教育体系
机译:密码锁和改进的审计机制
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