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中国人民银行盐城市中心支行内部审计课题组;
中国人民银行盐城市中心支行,224001;
内部控制; 审计; 测试重点; 测试方法; 相关因素;
机译:内部控制测试的频率和自动化对外部审计师对内部审计职能的依赖性的影响
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:内部审计与内部控制系统对财务报表质量的影响
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:中国内部审计师职业怀疑论研究:基于内部控制评价的视角
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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