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彭巧萍; 薛国友;
广东省增城市广播电视大学;
高校; 内部审计; 制约因素; 解决路径;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:90年代后90年代大学生教育与管理模式的创新研究 - 基于福州六所高校六所高校调查
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:心理健康与自杀行为的影响因素:基于对三所高校10 340名医学生的调查
机译:GaO关于联邦内部审计的调查结果 - 摘要
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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