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曹炳高; 马铁军; 方翔宇;
中国人民银行南京分行营业管理部;
人民银行; 内部审计; 组织体系; 独立性;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:内部审计外包对财务分析师对外部审计师独立性,财务报表可靠性和投资意愿的看法。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:审计员内部大学州学院实证研究:工作经验,内部审计师能力,独立性的效力及其在内部审计质量中的影响
机译:联合国:资金安排阻碍内部审计员的独立性
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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