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张红英; 高晟星;
浙江财经大学会计学院,浙江杭州310018;
杭州科技职业技术学院,浙江杭州311402;
内部控制缺陷; 审计费用; 审计风险;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:通过新型内部控制的PCR分析定量人类1型免疫缺陷病毒的DNA和RNA。
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:内部控制审计方法和系统
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