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李文天;
中南财经政法大学会计学院;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:审计与盈余管理:对四大公司和其他审计公司所审计的上市公司的实证研究
机译:马来西亚百强上市公司审计费用的决定因素:一项实证研究
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:用于新兴市场的审计尺寸的数据集:开发审计效率和效率的面板数据库
机译:审计与盈余管理:由四大及其他审计公司审计的上市公司的实证研究审计与盈余管理:由四大及其他审计公司审计的公开上市公司的实证研究
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:审计师向审计日志查询数据库的方法,该数据库包含基于图像的支票存款交易记录
机译:会计数据审计支持程序,会计数据审计支持方法和审计支持设备
机译:会计数据审计支持程序,会计数据审计支持方法和审计系统
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