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黄亮;
中山大学产业集团;
高校; 纪检监察; 部门联动; 内部治理;
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:风险导向下我国高校内部审计风险评估案例研究
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:生态旅游中的游客环境教育机制构建初探-以中国大陆为视角
机译:内部审计外包对财务分析师对外部审计师独立性,财务报表可靠性和投资意愿的看法。
机译:2018年经审计净资产变动表
机译:基于根据政府审计标准执行的财务报表的审计,对财务报告的合规性和内部控制的报告
机译:审计资产没收基金和被扣押资产存款基金年度财务报表,2013财年。
机译:知识产权审计系统生成机器实施的估计值,该值包括知识产权资产组合的财务质量和/或财务数量
机译:基于合并到资产自身中的审计跟踪信息定位媒体资产的过程和系统
机译:财务数据管理,数字和数字化交叉资产识别以及独特的数字资产标识符生成,资产评估和财务风险管理的加密货币
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