中国内部审计协会
中国内部审计协会的相关文献在2003年到2022年内共计615篇,主要集中在经济计划与管理、工业经济、财政、金融
等领域,其中期刊论文615篇、专利文献48081篇;相关期刊55种,包括现代审计与会计、审计月刊、现代审计等;
中国内部审计协会的相关文献由210位作者贡献,包括郭旭、王道成、王光远等。
中国内部审计协会—发文量
专利文献>
论文:48081篇
占比:98.74%
总计:48696篇
中国内部审计协会
-研究学者
- 郭旭
- 王道成
- 王光远
- 张晓瑜
- 易仁萍
- 本刊编辑部
- 李三喜
- 王蕙娜
- 孙小鸿
- 张玉
- 于沫
- 包汉良
- 张玮莹
- 肖春辉
- 韩传模
- 于连俊
- 刘庆龄
- 刘英来
- 卓北
- 原丽丽(译)
- 孟祥瑞
- 张雁
- 时现
- 李媛媛
- 李智芳
- 李金华
- 杨莉
- 焦世刚
- 肖竞
- 荣徽
- 董倩
- 薛岩
- 赵娜
- 郝新军
- 陕西省内部审计师协会
- 马怀平
- 高倩
- 鲍国明
- 黎夏
- 中国内部审计编辑部
- 中铁审
- 于明顺
- 付小云
- 何静
- 余建国
- 傅小云
- 关金宝
- 冯均科
- 冯迪帅
- 凌春杰
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鲍国明
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摘要:
2022年3月11日,中国内部审计协会第七届理事会第五次会议以视频直播方式在北京召开,协会会长鲍国明代表协会理事会作了题为《发挥引领作用积极谋划部署推动内部审计和协会工作再上新台阶》的工作报告。现将报告全文刊载,以飨读者。
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蔡闫东
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摘要:
受审计署委托,中国内部审计协会于2019年开始组织实施了审计署2019至2020年内部审计科研课题招标、评审等工作并顺利完成。系列课题研究成果现已编纂成册,公开发行。为给广大读者提供进一步交流机会,充分体现课题研究成果及其对实践工作的促进作用,我刊从本期起,择优发表关于《审计署内部审计科研课题研究报告2019-2020》一书的读后感投稿文章,供广大内审工作者借鉴参考。
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鲍国明
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摘要:
2021年12月14日,中国内部审计协会在北京以线上方式,召开“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示等年度重点工作总结交流大会。大会公布了典型经验展示推选结果和2021年内部审计理论研讨论文评审结果,并现场进行了部分典型经验的交流,以鼓励广大内审人员围绕新时代内部审计发展的新课题,加强理论研究和实践探索,为推动内部审计事业高质量发展发挥引领和示范作用。中国内部审计协会会长鲍国明作了题为《推动理论和实践创新助力内部审计高质量发展》的工作报告。现将工作报告全文刊载,以飨读者。
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摘要:
一、隆重召开庆祝中国共产党成立100周年大会6月22日,协会在北京隆重召开“颂建党百年,谱内审新篇”庆祝中国共产党成立100周年大会。第十一届全国政协副主席、审计署原审计长、协会名誉会长李金华,会长鲍国明,副会长晏维龙、张海坤、王建军、肖伟、沈立强、陈巍出席大会。中央和国家机关工委脱钩行业协会商会党史学习教育第五督导组和审计署内部审计指导监督司派员亲临大会指导。来自部分中央和地方单位内审机构、部分地方内审协会的代表等共260余人参加了大会。
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摘要:
《中国内部审计》是由中国内部审计协会主管、主办的全国学术期刊,是国内外公开发行的权威性内部审计领域学术刊物。欢迎广大内部审计工作者、相关研究人员和读者朋友踊跃投稿,同时请注意以下事项:1.征稿版块和栏目理论版包括视点研究、理论思考等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究最新成果及一线内部审计人员有一定深度和体现专业性的理论探索。
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摘要:
《中国内部审计》是由中国内部审计协会主管、主办的全国学术期刊,是国内外公开发行的权威性内部审计领域学术刊物。欢迎广大内部审计工作者、相关研究人员和读者朋友踊跃投稿,同时请注意以下事项:1.征稿版块和栏目理论版包括视点研究、理论思考等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究最新成果及一线内部审计人员有一定深度和体现专业性的理论探索。
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王志滨
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摘要:
2021年3月1日起施行的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》(简称"新准则")共8章41条,与中国内部审计协会2016年3月1日发布的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》相比,增加了15条、修改17条,增修率达80%。现对新准则增加和修改之处加以分析。