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何淑芬;
天津市地方铁路工程公司;
企业管理; 内部审计; 经营机制; 投资决策; 战略规划; 中国; 审计质量; 审计机构; 审计报告;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:基于经济新常态下企业内部控制体系的构建与完善浅析
机译:国有企业内部控制评价相关问题分析及完善建议
机译:电子交易所审计制度与法律控制研究
机译:应对计划外的问题:即席即兴的信息系统在企业内部和企业内部发展的动力。
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:贸易企业内部审计制度经济犯罪的方法论原则
机译:企业内部的资本和劳动力再分配。
机译:贷款审计制度与束缚置信度评分
机译:知识产权审计制度
机译:企业内部个性化导航系统和方法
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