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杨从印; 王佳琪;
中国地质大学(武汉)财务与资产管理部;
中国地质大学(武汉)教育研究院;
经济责任审计; 高校; 内部控制;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内外部资源对中国高科技中小企业创新绩效的影响:基于资源的视角
机译:基于FMEA模型的高校科研经费内部控制缺陷及完善研究。
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:高校运动训练学生的临床监督亟待完善
机译:基于内部控制视角的高校水电收费管理探讨
机译:你能相信你的环境审计计划吗?建立和完善环境审计计划的组织问题
机译:内部控制审计方法和系统
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