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曲景迪;
中国石油集团长城钻探工程有限公司审计中心;
内部审计; 企业; 财务风险控制; 作用; 有效性;
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:内部审计实践总结,可最大程度地发挥作用
机译:内部审计从国际审计标准的职位在公司风险管理中的作用
机译:关于内部审计如何在企业价值增量发挥其全部作用的探讨
机译:文化对审计师内部控制评价和控制风险评价的影响。
机译:A虫内部抗原抗体反应的特异性:受感染人类的异质性以及小鼠中所有成分的MHC(H-2)控制。
机译:政府会计准则,仪表能力和内部审计作用对内部控制系统作为调节变量的效果,仪表能力和内部审计作用的作用(NTB省政府SKPD实证研究)
机译:美国环保署应进一步将国家项目经理流程与联邦内部控制风险指南联系起来。审计报告。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:吡唑衍生物用于治疗和预防代谢综合征,特别是与肥胖相关的心血管疾病风险和血脂异常,通过大麻素CB1受体的拮抗作用发挥作用
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