退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
孙颖;
大庆油田审计中心;
国有企业; 内部审计; 风险控制;
机译:微型企业内部控制与财务风险关系研究
机译:中国国有商业银行信息技术创新与风险控制能力的相关性研究
机译:会计师事务所审计风险管理控制的问题与防范研究
机译:运输企业内部控制对可持续性影响的实证研究:基于不同国有产权的比较研究
机译:在美国有关儿童研究的法规中,常规的儿童免疫接种是否应作为最小风险的典范?仔细研究最小风险阈值
机译:在瑞典的国有赌博操作员对高风险赌徒的负责任的赌博电话:研究方案用于研究有效性用户满意度和可接受性
机译:基于确定企业内部审计有效性的连续性审计控制风险
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:风险控制审计模型生成方法,装置,装置及存储介质
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。