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李凤艳; 由庆华;
辽宁大学工商管理学院;
沈阳市审计局;
机译:会计电算化下的企业内部控制审计措施探究
机译:探讨如何在会计电算化条件下加强企业内部控制
机译:会计电算化环境下的企业内部控制
机译:企业内部控制存在的问题及对策
机译:审计师类型,审计师经验水平和审计公司结构对审计证据决策的影响:在高欺诈风险和低欺诈风险情况下的实证检验。
机译:电算化审计研究
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机译:煤炭分析中存在的问题及对策。
机译:产生电算化的方法以及通过该方法产生的电算化的方法
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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