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马鹏飞;
中国人民银行济南分行内审处;
人民银行; 内部控制; 评价模型;
机译:决策辅助设计对内部控制评价任务中审计师绩效的影响
机译:基于新疆生物技术公司的内部控制评价研究
机译:基于风险审计的内部控制评价
机译:行为心态对审计师专业怀疑论的作用:对审计师内部控制评价的实验研究。
机译:开展基于系统的实践和基于实践的学习与改进:探究课程
机译:中国内部审计师职业怀疑论研究:基于内部控制评价的视角
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:用于计算净营业收入审计并在多个审计公司之间实现基本相同的审计实践的方法和产品
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
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