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芦雅婷;
天津财经大学会计学院,天津300222;
唐山学院会计系,河北唐山063000;
内部控制审计费用; 董事会; 监督职能; 咨询职能; 缺陷定量认定标准; 公司治理;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:内部控制测试的频率和自动化对外部审计师对内部审计职能的依赖性的影响
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:加拿大公司的公司治理问责制缺失(审计,内部控制,董事会审计)。
机译:资源高效内部控制的内部实时PCR检测SARS-COV-2
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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