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张心蕾; 冯均科;
西北大学经济管理学院;
710127;
国家审计; 内部审计; 监督合力;
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:发展中国家内部审计功能对通用审计软件的使用:将通用审计软件用作数据分析工具的目的
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:v6报春花:国家实习生协同主导在英国中枢神经系统疾病的护理患者的乳腺癌患者的疗效审计
机译:审计员内部大学州学院实证研究:工作经验,内部审计师能力,独立性的效力及其在内部审计质量中的影响
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:大韩民国国家成员审计系统
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