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姚瑶;
中国工商银行内部审计局南京分局,210019;
敏捷审计; 信息化; 内部审计; 增值;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
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机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
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机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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