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王蕙娜;
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机译:国有企业内部审计实践与发展探究
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机译:2012 - 2016年国有企业公司对套期保值活动的增长盈利,杠杆和机遇的影响
机译:内审员与外审员对内部审计师独立性的判断比较研究。
机译:在全球金融危机之后在五年内审查娱乐参与的变化:基于活动的细分方法
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:美国企业就业和薪资统计摘要:2012年。经济统计简报。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
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