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齐朝新;
河北经贸大学会计学院;
财务舞弊; 内部控制; 财务报告内部控制; 瑞幸咖啡;
机译:加纳财务报告质量的政府内部控制系统评估:加纳收入管理局的案例研究
机译:对财务报告的无效内部控制是否会影响公司的运营?企业库存管理的证据
机译:企业资源计划(ERP)系统对财务报告内部控制有效性的影响
机译:基于域分析和形式化方法的企业信息系统内部控制实施研究:以中国企业环境下的销售活动内部控制为例
机译:分析零售业中小型企业的内部控制:以加勒比海杂货店为例
机译:财务报告企业基本互动的动态
机译:2012年将实施针对中部偏远地区咖啡生产商的《咖啡种植和商业化成本和内部控制会计制度》,并采用《国际中小实体财务报告标准》。
机译:管理报告:对问题资产救助计划的财务报告内部控制需要改进。 TaRp管理报告
机译:案例研究管理-形成企业和个人素质的原则
机译:用于记录,执行和证明企业内部控制的设备,方法和系统
机译:一台供家庭和企业使用的咖啡机,专门用于在Cup以及酒店和其他场所销售咖啡。
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