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王彦玲;
中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 吉林长春130033;
审计; 内部控制; 财务重述; 整合;
机译:浅议财务报告与内部控制整合审计的缺陷与改进
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:集团支持内部控制和审计往返圆重水平升级水平达三菱化学亚太国家员工发展
机译:财务重述与审计费用的风险调整—新审计准则效力的附带分析
机译:财务重述,CFO期权补偿和重大内部控制缺陷:相关分析。
机译:内部控制背景下控制措施与缺勤之间的关系
机译:内部控制视角下的财务重述研究
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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