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汤汉忠; 姚艳燕; 杨柳;
广州市财政局;
财政部门; 内部控制报告; 行政事业单位内部控制; 内部控制体系建设; 内部控制建设; 汇总工作; 上级部署; 完善对策;
机译:内部控制有效性,信息技术利用率和人力资源能力对地方政府财务报告质量的影响(万丹省万丹省政府和实龙市的调查)
机译:政府内部控制系统(GICS)的实施对地方政府财务报告质量的影响及其对善治原则的影响:南苏门答腊地区,市和省政府的研究
机译:关于内部控制要素的报告:超越监管报告并分析演讲
机译:中小企业内部控制问题及对策分析及对策
机译:管理和审计师报告对内部控制的影响对财务分析师的看法和决定。
机译:通过使用基于家庭的内部控制对双相情感障碍中的单胺氧化酶A基因进行关联分析。
机译:行政事业单位与企业内部控制规范:差异分析——基于COSO内部控制整合框架视角
机译:管理报告:对问题资产救助计划的财务报告内部控制需要改进。 TaRp管理报告
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
机译:结合内部控制,报告器和猝灭器的PNA探针分析曲线的方法,目标核酸的检测方法和目标核酸的检测试剂盒
机译:该方法基于内部控制的分析和控制。
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