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陈淑珍;
江苏扬州市审计学会;
股份制企业; 企业审计; 资本投入; 审计对象; 财务收支审计; 资产评估机构; 被审计单位; 财务报表审计; 审计形式; 国家股;
机译:浅议上市公司内部审计现状及改进措施
机译:浅议影响注册会计师审计独立性的因素及完善措施
机译:浅议信息化条件下审计项目质量控制对策研究
机译:联合股份制企业改造的思路与对策
机译:内部审计员进行的信息技术审计:探索集成IT审计的发展。
机译:质量改进工作的条件和障碍:对瑞典初级保健的审计和反馈实践进行审计和反馈实践的定性研究
机译:浅议国有企业集团内部审计的管理咨询功能
机译:DCaa审计:审计质量普遍存在的问题需要进行重大改革
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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