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王玉勤; 廖康礼;
九江学院会计学院;
财政资金审计; 内部控制审计; 审计研究; 县级; 公共财政管理; 公共财政资金; 内部监督检查; 财政部门;
机译:我们从第一次欧洲COPD审计研究中学到了什么?为什么我们需要审计研究以提高卫生保健的效力?
机译:内部控制审计研究与探讨
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:项目管理内部控制审计研究
机译:审计研究方法:学术实践与趋势=调查审计方法:学术实践和趋势
机译:慢性阻塞性肺疾病住院治疗的审计反馈策略的结果:AUDIPOC和欧洲COPD审计研究的联合分析
机译:中国县级资金转移支付绩效审计研究-以浙江余姚市为例
机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第3卷
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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