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齐兴利; 张莉; 袁新;
南京审计学院,江苏,南京,210097;
哈尔滨商业大学,黑龙江,哈尔滨,150076;
公司治理; 内部控制环境; 产权;
机译:实施良好公司治理原则的效果和环境会计内部控制制度披露的有效性及其对公司绩效的影响(国营和私立医院研究)
机译:公司治理,内部控制和内部控制下的过度投资:来自中国上市制造业公司的证据
机译:在云中实施公司治理内部控制和审计
机译:内部控制弱点,公司治理和收益的信息性。
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:国家环境健康科学研究所:颁发美国复苏和再投资法案基金的内部控制审查
机译:环境,社会和公司治理相关的债务工具
机译:内部控制设备的内部环境系统,可调节周围环境
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