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李星君;
无;
银行业; 内部控制制度; 审计;
机译:试论如何用会计内部控制制度完善行政事业单位财务管理问题
机译:试论如何加强事业单位的内部控制制度
机译:独立审计师意见对银行业投资者决定的影响:对土耳其银行业务的实证研究
机译:基于内部控制制度的审计委员会改进研究
机译:审计委员会作为公司治理机制的作用:利比亚银行业的案件
机译:父亲的银行业:在癌症治疗前对精子银行业的计算机化教育工具的试验研究
机译:试论制度基础审计过程与审计风险
机译:试论衡量公共交通资本化的实证基础
机译:自审计自动银行业务机的操作方法
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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