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王鲁娜;
辽宁中医药大学附属第二医院 辽宁省中医药研究院;
推进内部审计工作; 管理+效益”职能; 现代化医院管理机制;
机译:新形势下事业单位财务管理工作开展
机译:通过参与行动,使越南北部的社区森林管理工作开展。
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计师职业素养对风险管理企业管理效率的影响:对总部位于班顿市的BUMN内部审计师的调查
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺,盐酸三甲胺的组合制得的咀嚼片,制备方法磷酸钙,精氨酸丙氨酸盐,精氨酸谷氨酸盐,阿莫西林,碳酸钙和碳酸镁的组合,以及氢氧化铝和氢氧化镁的组合)
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