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汤甜甜;
南京审计大学;
内部审计; 政府审计; 指导和监督; 路径探究;
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:内部审计制度对肯尼亚县政府公共资金管理的影响:以基西县公共资金管理为例
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:药品供应指标之间的时间关系:对国际政府监督系统的审计
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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