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周敏李; 陈骏; 陈嘉雯;
南京审计大学政府审计学院;
内部审计; 政策跟踪审计; 国家重大政策措施贯彻落实; 审计框架; 审计路径;
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计师在邮政编程国家内部审计实践的态度 - 阿尔巴尼亚案例
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:脊椎按摩助性教学诊所系统中使用的电子健康记录审计的内部和帧间间可靠性:一个观察研究
机译:中国内部审计师职业怀疑论研究:基于内部控制评价的视角
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:热带国家的窗台包括框架,框架的上光部分由水密接头和内部偏转器密封,沿着内部排水收集器中的每个立柱末端与外部连通
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