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刘盈宏;
山西财经大学;
上市公司; 审计委员会; 内部审计; 关系研究; 奥林巴斯;
机译:上市公司审计委员会与股票首日收益之间的关系研究
机译:内部审计与财务报表质量的关系研究
机译:审计委员会质量和内部审计师客观性对防止欺诈性财务报告的影响以及对财务报告质量的影响(对印度尼西亚国有公司的一项调查)
机译:罗马尼亚公共利益实体中的审计委员会与财务审计员之间的关系
机译:内部审计外包对财务报表用户信心十足的保护他们免受欺诈性财务报告的影响。
机译:联邦政府食品政策委员会与食品部门的财务利益
机译:内部审计特征,审计委员会特征与内部审计与审计委员会内部审计贡献的互动关系
机译:证词:国防部总监国防部财务审计服务办公室主任paul J. Granetto致政府效率和财务管理政府改革委员会国防财务管理小组委员会的声明
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:通讯线路的后续委员会与其他感兴趣的方有关的电子产品管理系统:报告授权持有人,电子产品的购买,建立某些电子药品的机构
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