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唐雪松; 左青;
石河子大学经济与管理学院;
上市公司; 内部控制审计; 会计信息质量; 经济绩效;
机译:产品市场的竞争,质量内部控制和审计意见。 证据表明中国公司上市的证券交易所
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:市政治理和内部控制缺陷:结构重要吗?
机译:133在接受5天内部控制药物释放-Cosynch方案治疗的奶牛中一次和两次前列腺素F2α注射对孕酮浓度和黄体溶解的影响。
机译:财务报告和内部控制审计意见和企业双重创新的不一致
机译:制药废水的厌氧预处理。技术案例研究。
机译:基于案例研究方法的基于问题的学习系统
机译:疾病案例研究搜索设备和疾病案例研究搜索方法
机译:用于可编程计算机系统的图像形状获取方法,包括从单元格的各个形状中获取抽象形状模型,并通过每个案例研究的位移和比例分度来比较两个案例研究
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