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刘霞;
中国管理现代化研究会;
中小企业板块; 内部审计规模; 内部控制; 财务报告; 上市公司;
机译:中小企业板块制度安排评述——关于《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板块上市交易特别规定》及《中小企业板块证券上市协议》
机译:内部审计在温室气体排放和能源报告中的作用:来自审计委员会,高级会计师和内部审计师的证据
机译:内部审计职能质量和审计委员会的实践:来自约旦的调查证据
机译:纺织上市公司成长战略问题研究-来自我国股票市场的证据
机译:两篇关于教育研究的论文:(1)使用最大班级规模规则来评估班级规模对数学成就的因果影响:来自Timss 2011的证据; (2)改变模型的功率考虑
机译:社会参与对我国空洞老年人物理功能和抑郁症的影响:来自中国卫生和退休纵向调查的证据(Charls)
机译:审查内部审计职能规模:来自美国政府和非营利部门的证据
机译:小企业融资研究:贷款利率,运营成本和贷款规模:来自横截面数据的证据
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:质量影响因素分析方法,质量预测方法,质量控制方法,质量影响因素分析装置,质量预测装置,质量控制装置,质量影响因素分析系统,质量预测系统,质量控制系统和计算机程序
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