退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
李相志;
中国会计学会;
风险管理; 内部审计职能; 战略管理;
机译:试论财务会计在企业全面风险管理中的作用
机译:内部审计在内克姆特市政府公共企业中的作用和有效性研究
机译:内部企业内部审计的作用与效力研究:Nekemte City管理局的案例
机译:内部审计的作用在支持实施关于数据保护总体规例的情况 - 案例研究中的Coimbra和Viseu中的社区
机译:制造业企业环境管理体系的属性:内部审计师在环境审计中的作用。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计在尼克市政府公共企业中的作用及效力研究
机译:小企业金融研究:小企业在美国经济中的作用
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:方法和系统:[1]自动将(a)免除无关企业所得税的收入与(b)“应收”无关企业所得税的收入分开; [2]建立杠杆作用(无债务融资); [3]控制账户和投资者之间投资收益的分配;为了加快退休帐户和其他免税和/或递延税项实体和帐户的增长,以符合26 USC 511-514中的不相关企业所得税
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。